Senior Manager Internal Audit (m/w/d)

Unternehmen

Basler AG

Über diese Stelle

Ahrensburg bei Hamburg
Finance & Insurance, Unternehmenscontrolling
Festanstellung
Teilweise Remote Work

Über Basler AG

Ab sofort, in Vollzeit mit 40 Wochenstunden

Basler ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Wir bieten ein breites Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software sowie kundenspezifische Produkte und Lösungen an.

Bei uns arbeiten etwa 850 Mitarbeitende an unserem Hauptsitz in Ahrensburg (bei Hamburg) sowie an unseren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Entscheidende Faktoren für unsere über 35-jährige Erfolgsgeschichte sind Mut zum Risiko, die Bereitschaft, ständigen Wandel als normal zu begreifen, und die Leidenschaft, kundenorientierte Innovationen voranzutreiben.

Senior Manager Internal Audit (m/w/d)

Aufgaben

  • Strategische Verantwortung für Aufbau und Steuerung der Revisionsfunktion
  • Entwicklung und Umsetzung einer Revisionsstrategie im Einklang mit den Unternehmenszielen und der Unternehmensgröße; Organisation und Führung des internen Revisionsteams; Sicherstellung der Unabhängigkeit und Objektivität der internen Revision gemäß IIA-Standards
  • Durchführung von Prüfungen
  • Jährliche risikoorientierte Prü­fungsplanung; Entwicklung eines risiko­orientierten Prü­fungsplans; Prü­fung, u. a. der Ordnungs­mäßig­keit und Wirtschaft­lichkeit von Geschäftsprozessen, der Einhal­tung interner und externer Vor­gaben, der Funktion und Wirksam­keit des internen Kontroll­systems, der Bilanzie­rungs­prozesse und der internen Kontrollen über Finanz­bericht­erstattung sowie der IT-gestützten Geschäfts­prozesse
  • Überwachung von Compliance & Governance
  • Kontrolle von Compliance-Richtlinien; Analyse von Governance-Strukturen
  • Berichtslinie Vorstand & Auf­sichtsrat
  • Beratung des Vorstands und des Prüfungs­ausschusses bei Risiko­bewertung, IKS-Verbesse­rungen, Mängel­behebungen, Krisen­fällen; Berichten über wesent­liche Fest­stel­lungen, offene Maß­nahmen und Risiken
  • Koordination mit externer Revision und anderen Überwachungs­funktionen
  • Abstimmung z. B. mit dem externen Wirtschafts­prüfer
  • Unterstützung der Integri­tät und Vertrauens­würdig­keit des Unter­nehmens
  • Schutz des Unternehmens vor Reputations-, Haftungs- und Compliance-Risiken; Förde­rung einer Kontroll- und Risiko­kultur; Stär­kung des Ver­trauens von Inves­toren, Aufsichts­behörden und Öffent­lichkeit durch wirk­same Kontroll­mechanismen

Fähigkeiten

  • Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-, Ingenieur- oder Rechts­wissenschaften oder vergleich­bare Quali­fikation, z. B. kauf­männische Berufs­ausbildung mit ent­sprechender Berufs­erfahrung
  • Fundierte Berufs­erfahrung, idealerweise mehrere Jahre, in einer vergleich­baren Position, idealer­weise im Industrie­umfeld, in der Wirt­schafts­prüfung oder im Kanzlei-Umfeld
  • Sehr gute Kenntnisse gesetz­licher und regula­torischer Anforde­rungen im Zusammen­hang mit IKS sowie in den Bereichen Risikomanagement, Governance und Compliance & Recht
  • Fachwissen in den Bereichen Audit-Methodik und Standards sowie Rechnungs­wesen und Control­ling
  • Fundierte IT-Audit- und MS-Office-Kenntnisse
  • Idealerweise Zertifizierungen wie CIA, CISA, CRMA, IDW-Prü­fungs­standards und SOX-Kennt­nisse
  • Ausgeprägtes analytisches Denkver­mögen und hohes Prozess­verständnis
  • Kommunikations­stärke, abtei­lungs­über­greifende Koopera­tions­fähigkeit
  • Überzeugungs­kraft, Durch­setzungs­vermögen sowie strategisch-konzeptionelle Denkweise
  • Reisebereitschaft (bis zu 25 % Reise­tätig­keit)
  • Verhandlungssichere Englisch­kenntnisse in Wort und Schrift

Standort

Adresse

Ahrensburg bei Hamburg, Deutschland


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